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首先一般纳税人不管是辅导期还是转正以后,报表的填法是一样的。纳税申报表第18行的数字是自动生成的,没有
一般纳税人辅导期转正 跟踪检查 表(适用于 一般纳税人)2、增值税 纳税申报表(适用于.(一)增值税 报表 填写
一般纳税人辅导期及转正后的进项税额申报操作说明 一枚印章|10万篇精选文档免费下 千本精品电子书免费看
就是说转正后的第一个月当期税额你11月份是辅导期6个月考察的最后一个月,12月份转正,那么10月份认证的
一般纳税人辅导期转正先要提出书面申请,受理后,税务部门会给你《一般纳税人辅导期转正申请表》,填写好
我是新手,还请高手多多指教呀,我们当月申请已认证的增值税票必须要在8月份申报时填列抵扣,现在国税局企业
我们公司是辅导期最后一个月,上个附表二就是进项税,你这个不是填了么?没有开票,附表一就是0.
辅导期内的增值税一般纳税人的业务处理和转正后的一般纳税人基本没有什么区别,只是辅导期内的进项抵扣是